Jak dodać płatnika, innego niż nabywca, na fakturze sprzedaży?

Dorota Rutkowska
Dorota Rutkowska
  • Zaktualizowano

Dotyczy produktów: Symfonia Handel, Symfonia ERP Handel

 

W programie Symfonia Handel dodano możliwość wprowadzenia dokumentów, w których płatnikiem jest inny podmiot niż nabywca (mechanizm podmiotu trzeciego). Funkcjonalność ma zastosowanie na przykład przy transakcjach z Jednostkami Samorządu Terytorialnego, gdzie nabywcą jest gmina na płatnikiem np. szkoła. Dla takich dokumentów w zakładce Płatnik wybierany jest kontrahent będący płatnikiem.

Dla KSeF kontrahent będący płatnikiem zostanie automatycznie dodany w oknie  Podmioty powiązane dokumentu jako kontrahent pełniący rolę dokonującego płatności.

Aby płatnik był widoczny na dokumencie, w definicji typu dokumentu Faktura VAT i Faktura VAT w walucie należy włączyć parametr Dane nabywcy w dokumencie.

oz_hm_287

Poniżej znajdziesz informacje, gdzie i jak można przypisać płatnika w dokumencie sprzedaży w programie Symfonia Handel, w zależności od wybranego widoku okna dokumentu sprzedaży.

Okno dokumentu sprzedaży – widok klasyczny

  1. Otwórz dokument sprzedaży w widoku klasycznym.

  2. Przejdź do zakładki Płatnik.

  3. Wybierz kontrahenta, który ma pełnić rolę płatnika dla dokumentu.

  4. Zapisz dokument, aby potwierdzić wybór płatnika.

oz_hm_288

Okno dokumentu sprzedaży – nowy widok

  1. Otwórz dokument sprzedaży w nowym widoku.

  2. Przejdź do zakładki Dane adresowe.

  3. W sekcji Płatnik wybierz kontrahenta, który będzie płatnikiem.

  4. W sekcji Nabywca możesz wybrać kontrahenta będącego nabywcą. Domyślnie program wypełnia tę sekcję danymi kontrahenta wybranego jako płatnik.

  5. Zapisz dokument, aby zatwierdzić zmiany.

oz_hm_289

W ten sposób płatnik zostaje przypisany do dokumentu sprzedaży i będzie uwzględniony przy wysyłce do KSeF lub przy rozliczeniach wewnętrznych.

Czy ten artykuł był pomocny?

Liczba użytkowników, którzy uważają ten artykuł za przydatny: 0 z 0